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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2026002201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力S508白板笔软头可擦 白板笔 10支 | 得力/deliS508, | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 晨光 AGPK3507 金品按动子弹头中性笔 磨砂杆0.5mm 12支/盒 | 晨光/M GAGPK3507, | 盒 | 30.00 | 24 | 720 |
| 3 | 福爱家 洗脸盆 塑料盆 大号39cm加厚加深洗菜盆洗脸洗衣盆洗澡洗脚盆 泡脚盆 脸盆 素雅磨砂面盆 | 福爱家福爱家F-6510, | 件 | 7.00 | 14.28 | 99.96 |
| 4 | 晨光(M G)AXP96323 4B橡皮 橡皮擦 擦字 擦错误 学生文具 办公用品 1盒30块 | 晨光/M GAXP96323, | 盒 | 3.00 | 18 | 54 |
| 5 | 得力/deli 7303 125ml高粘度液体胶水 单支装 | 得力/deli7303, | 支 | 3.00 | 3.33 | 9.99 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 代丽
联系电话: 189****2577
传真: 0851-****2550
地址: ****中心政府综合办公楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: