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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********266201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 2 | 得力 6074 文具剪刀 | 得力/deli6074 | 把 | 4.00 | 6.5 | 26 |
| 3 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 个 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 4 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97513 | 个 | 3.00 | 8 | 24 |
| 5 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli5606 | 个 | 8.00 | 9.5 | 76 |
| 6 | 得力 1512 电子计算器 | 得力/deli1512 | 个 | 5.00 | 19.8 | 99 |
| 7 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 5.00 | 1 | 5 |
| 8 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555A | 盒 | 3.00 | 7.5 | 22.5 |
| 9 | 华硕 SDRW-08U5S-U 光驱 | 华硕/AsusSDRW-08U5S-U | 个 | 2.00 | 220 | 440 |
| 10 | 得力 72458 资料册 | 得力/deli72458 | 个 | 6.00 | 12 | 72 |
| 11 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 12 | 得力 8566 长尾夹 | 得力/deli8566 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 13 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 3.00 | 22 | 66 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王鹏
联系电话: 159****4245
传真:
地址: **省**市经开区浦东路816号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: