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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5016 板夹 | 得力/deli5016 | 个 | 20.00 | 11 | 220 |
| 2 | 晨光 ADM95077 文件袋/资料袋 | 晨光/M GADM95077 | 个 | 50.00 | 4 | 200 |
| 3 | 飚王 SED008 刻录机 | 飚王/SSKSED008 | 个 | 2.00 | 199 | 398 |
| 4 | 得力 9864 ** | 得力/deli9864 | 件 | 3.00 | 8 | 24 |
| 5 | 爱国者 U393 闪存盘/U盘 | 爱国者/aigoU393 | 只 | 2.00 | 98 | 196 |
| 6 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 7 | 晨光 GP-1008蓝色 中性笔 红色 | 晨光/M GGP-1008蓝色 | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 8 | 得力 9773 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9773 | 组 | 2.00 | 83 | 166 |
| 9 | 西玛 19882 票夹/长尾夹 | 西玛/simaa19882 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 10 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 20.00 | 11 | 220 |
| 11 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 个 | 1.00 | 36 | 36 |
| 12 | 齐心 PF40AK 拉杆夹 | 齐心/ComixPF40AK | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 13 | 金蝶 SZ600322S 档案箱 | 金蝶/kingdeeSZ600322S | 个 | 80.00 | 19 | 1520 |
| 14 | 得力 5511 文件袋 | 得力/deli5511 | 个 | 100.00 | 1.9 | 190 |
| 15 | 茶花 303001 塑料八角容器 | 茶花303001 | 袋 | 10.00 | 10 | 100 |
| 16 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 6.00 | 45 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘金龙
联系电话: 139****4055
传真:
地址: ****关区自由大路3388号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: