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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4845
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 众缘A-4一次性塑料水杯 | 10 | 25.0 | 富强\A-4 | 验收通过 | |
| 2 | 双飞燕 OP-520NU 有线鼠标 | 1 | 45.0 | 双飞燕/A4TECH\OP-520NU | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5302 金利文双夹文件夹(蓝/黑)(只) | 5 | 45.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 4 | 夏普 MX-30CT-CB 彩色原装碳粉盒 | 2 | 1760.0 | 夏普/Sharp\MX-30CT-CB | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-217 5米 8位总控 电源接线板插排插线板插板(3-5) | 1 | 65.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 | 24 | 60.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92616 12#订书钉 尖针脚易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 1 | 5 | 7.5 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |