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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63102 抽杆报告夹220*310mm 25mm 大号 | 得力/deli63102 | 只 | 60.00 | 3.6 | 216 |
| 2 | 晨光 ADM94616 文件夹 中号抽杆夹 | 晨光/M GADM94616 | 个 | 60.00 | 4 | 240 |
| 3 | 绿联 20915【USB】拓展HUB集线器 数据连接线 | 绿联/Ugreen20915 | 个 | 5.00 | 98.6 | 493 |
| 4 | 得力 5531 报告夹拉杆夹 9mm 5只/包 小号 | 得力/deli5531 | 包 | 12.00 | 7.3 | 87.6 |
| 5 | 得力 7301 优酷液体胶水(无色)(35ml/瓶) | 得力/deli7301 | 瓶 | 8.00 | 1.15 | 9.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭红霞
联系电话: 150****2788
传真:
地址: ****党政办公大楼416
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: