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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0816
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 20 | 80.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 10 | 260.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7317 胶水 | 10 | 600.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 20 | 240.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S98 中性笔 | 6 | 468.0 | 得力/deli\S98 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0027 订书钉 | 30 | 315.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 837 算术型计算器 | 15 | 232.5 | 得力/deli\837 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33474 档案袋 | 30 | 960.0 | 得力/deli\33474 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM95088 文件夹 | 36 | 234.0 | 晨光/M G\ADM95088 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 20 | 640.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7108 胶棒 | 5 | 260.0 | 得力/deli\7108 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 20 | 310.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |