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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1195
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 打孔钳打孔钻刀 | 3 | 138.0 | 得力/deli\打孔钻 | 验收通过 | |
| 2 | 用友 用友A4平行记账凭证打印纸一箱2包一包500张 | 1 | 178.0 | 用友/yonyou\KPJ501 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛A4会计凭证封面 横版 竖版财务凭证封面 包角 一包25套 | 20 | 160.0 | 西玛/simaa\FM151 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛A4会计凭证封面 横版 竖版财务凭证封面 包角 一包25套 | 1 | 26.0 | 西玛/simaa\FM151 | 验收通过 | |
| 5 | 光敏印油红色黑色 | 1 | 11.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 6 | 正彩 A4费用 经费支出报销单 报销单据粘贴单 原始单据粘贴单 | 15 | 135.0 | 正彩/ZNCI\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 铭大金碟 A4型 凭证盒A4凭证盒700克加厚 | 5 | 20.0 | 铭大金碟\A4型 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |