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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026002804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 恬晨 5033 收纳箱/盒/袋 | 恬晨5033, | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 得力 3301 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3301, | 本 | 8.00 | 15 | 120 |
| 3 | 得力 70738-12 水彩笔 | 得力/deli70738-12, | 盒 | 15.00 | 15 | 225 |
| 4 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 晨光/M GADM95079, | 个 | 1.00 | 3 | 3 |
| 5 | 绿林 4.0*250捆绑带 | 绿林4.0*250, | 捆 | 2.00 | 12 | 24 |
| 6 | 得力 7788 彩色复印纸 | 得力/deli7788, | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 7 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639, | 张 | 4.00 | 40 | 160 |
| 8 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 晨光/M GASC99392, | 包 | 10.00 | 45 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王洁
联系电话: 158****5638
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: