关于收纳箱/盒/袋的网上超市合同公告

发布时间: 2026年07月04日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 522********431********2026002804

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 恬晨 5033 收纳箱/盒/袋 恬晨5033, 5.00 25 125
2 得力 3301 PU/PVC笔记本 得力/deli3301, 8.00 15 120
3 得力 70738-12 水彩笔 得力/deli70738-12, 15.00 15 225
4 晨光 ADM95079 文件袋 晨光/M GADM95079, 1.00 3 3
5 绿林 4.0*250捆绑带 绿林4.0*250, 2.00 12 24
6 得力 7788 彩色复印纸 得力/deli7788, 2.00 10 20
7 得力 83639 卡纸 得力/deli83639, 4.00 40 160
8 晨光 ASC99392 塑封膜 晨光/M GASC99392, 10.00 45 450

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 王洁

联系电话: 158****5638

传真:

地址: 革东中学

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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2026-07-04
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