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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N742********266601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 良亮 2256A/LED 电子书灯 | 良亮2256A/LED | 台 | 9.00 | 120 | 1080 |
| 2 | 金力 圣诞用品/礼品/装饰品 韩式咖啡杯 | 金力韩式咖啡杯 | 个 | 9.00 | 45 | 405 |
| 3 | 回力 WARRIOR_694********712 学生书包 | 回力/WarriorWARRIOR_694********712 | 个 | 9.00 | 69 | 621 |
| 4 | 迪士尼 E0306A2 钢笔 | 迪士尼/DISNEYE0306A2 | 盒 | 4.00 | 20 | 80 |
| 5 | 晨光 APMV1430 马克笔 | 晨光/M GAPMV1430 | 盒 | 9.00 | 15 | 135 |
| 6 | 晨光 APB903JNF 文具蓝色笔袋 | 晨光/M GAPB903JNF | 个 | 9.00 | 19 | 171 |
| 7 | 中华牌 130 铅笔 | 中华牌130 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 8 | 百乐 74 墨囊钢笔 | 百乐/PILOT74 | 支 | 9.00 | 20 | 180 |
| 9 | HERO/英雄 1226钢笔 | 英雄/HERO1226 | 支 | 11.00 | 10 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐俊
联系电话: 182****6641
传真:
地址: ****中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: