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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M070********00410
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 TU180Pro U盘 | 联想/lenovoTU180Pro | 只 | 5.00 | 70 | 350 |
| 2 | ** 朝鲜鼓 | 无品牌100********413 | 件 | 1.00 | 168 | 168 |
| 3 | 收纳罐 木质收纳盒 | 无品牌SNH-7-2 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 4 | 贺卡/卡片 | 无品牌晨检卡 | 包 | 5.00 | 7.2 | 36 |
| 5 | 其它羽毛球用品 羽毛球网 | 无品牌101********273 | 件 | 3.00 | 80 | 240 |
| 6 | 得力 7577 奖状/证书 | 得力/deli7577 | 本 | 3.00 | 9.3 | 27.9 |
| 7 | 得力 3222-2号防水国旗 旗帜 | 得力/deli3222-2号防水国旗 | 面 | 1.00 | 48 | 48 |
| 8 | 米乐奇 贴纸 子母贴 | 米乐奇101********782 | 包 | 2.00 | 8 | 16 |
| 9 | 得力 7092 胶棒 固体胶 | 得力/deli7092 | 盒 | 4.00 | 3 | 12 |
| 10 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21553 | 本 | 1.00 | 4 | 4 |
| 11 | 齐心 MK831 记号笔/粗笔 | 齐心/ComixMK831 | 盒 | 1.00 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 得力 3223 旗帜 3号 | 得力/deli3223 | 面 | 10.00 | 38 | 380 |
| 13 | 信纸 | 其他家无型号 | 包 | 14.00 | 19.9 | 278.6 |
| 14 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄时
联系电话: ****704****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县巴山镇新黄小区38号
附件信息: