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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M070********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0018 0018回形针(100枚/盒) | 得力/deli0018 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 得力 6001 得力/deli 6001剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 4.00 | 9.5 | 38 |
| 3 | 晨光 G-5 晨光(M G)G-5 笔芯 黑色 20支/盒 | 晨光/M GG-5 | 个 | 88.00 | 15 | 1320 |
| 4 | 晨光 G-5 晨光(M G)G-5 笔芯 黑色 20支/盒 | 晨光/M GG-5 | 个 | 88.00 | 15 | 1320 |
| 5 | 晨光 Q7 晨光/M G Q7 中性笔 【12支/盒】 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 60.00 | 10 | 600 |
| 6 | 晨光 Q7 晨光/M G Q7 中性笔 【12支/盒】 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 130.00 | 10 | 1300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄林军
联系电话: ****902****
传真:
地址: **县良塘新区下路源芦塘西大道
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县城南领秀阳光御景小区3-5号铺
附件信息: