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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********268801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联塑 20-32 基础材料 不锈钢水龙头 | 联塑/Lesso20-32 | 个 | 30.00 | 20 | 600 |
| 2 | 欣图 010 日常护理超大垃圾袋(50只) | 欣图/xintu010 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 奥芬堡 拖把配件 老式地拖圆头拖把 | 奥芬堡拖把 | 个 | 60.00 | 15 | 900 |
| 4 | 兰诗 SB-0322 扫把 | 兰诗SB-0322 | 把 | 30.00 | 30 | 900 |
| 5 | 爱格 JS05A-3 扫把 | 爱格JS05A-3 | 套 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 6 | 绿伞 /LS 强力洁厕500g 洁厕剂 | 绿伞/LS强力洁厕500g | 瓶 | 60.00 | 7 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 严清
联系电话: 158****3083
传真:
地址: **县**大街51号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: