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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7669
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 罗技 MX MECHANICAL 键盘 | 1 | 78.0 | 罗技/Logitech\MX MECHANICAL | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 117001 水桶 | 4 | 80.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 3 | 美乐 喷瓶 | 2 | 44.0 | 美乐\1000ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0468 订书钉 | 2 | 16.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3716ES 有线鼠标 | 2 | 100.0 | 得力/deli\3716ES | 验收通过 | |
| 6 | 闪迪 SDCZ71-064G-Z35 U盘 | 2 | 200.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ71-064G-Z35 | 验收通过 | |
| 7 | 美的 MK-C10-Pro2 电热水壶 | 1 | 70.0 | 美的/Midea\MK-C10-Pro2 | 验收通过 | |
| 8 | 亚太森博 绿百旺A4 70g 打印/复印纸 | 11 | 2860.0 | 亚太森博\绿百旺A4 70g | 验收通过 | |
| 9 | 西玛 8028 差旅费报销单/财会用品 | 40 | 320.0 | 西玛/simaa\8028 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 33399 中性笔 | 20 | 480.0 | 得力/deli\33399 | 验收通过 | |
| 11 | 金亿利 5G-1154 文件座/文件架/文件框 | 6 | 168.0 | 金亿利\5G-1154 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9147 笔筒/座/插/架 | 4 | 52.0 | 得力/deli\9147 | 验收通过 | |
| 13 | 好太太 胶棉拖把 | 3 | 120.0 | 好太太\38CM | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7102 胶棒 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 5 | 30.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 16 | 三木 C330 文件袋 | 15 | 225.0 | 三木/Sunwood\C330 | 验收通过 | |
| 17 | 三木 P37 文件袋 | 30 | 150.0 | 三木/Sunwood\P37 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 3471 单据/收据/凭证 | 20 | 100.0 | 得力/deli\3471 | 验收通过 | |
| 19 | 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 | 4 | 240.0 | 好媳妇\AGW-4442 | 验收通过 | |
| 20 | 维达 V2833 抽纸 | 35 | 910.0 | 维达/Vinda\V2833 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5683 档案盒 | 15 | 225.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |