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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********266401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYH3K78 记事本/会议本 | 晨光/M GAPYH3K78 | 本 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 晨光 ADM94745 文件管理/凭证纸 | 晨光/M GADM94745 | 件 | 14.00 | 56 | 784 |
| 3 | 得力 9896 印油/印泥/**/数字章/年月日章 | 得力/deli9896 | 件 | 8.00 | 5 | 40 |
| 4 | 晨光 HAGP1454 中性笔 | 晨光/M GHAGP1454 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 5 | 得力 相册/彩纸 | 得力/deli相册 | 本 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 得力 0018 装订线材/A4牛皮纸 | 得力/deli0018 | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
| 7 | 得力 0037 装订线材/A4封皮 | 得力/deli0037 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 8 | 得力 3158 记事本 | 得力/deli3158 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 9 | 得力 22015 A4凭证盒 | 得力/deli22015 | 个 | 90.00 | 5 | 450 |
| 10 | 得力 5620 档案盒 | 得力/deli5620 | 个 | 41.00 | 4 | 164 |
| 11 | 得力 S26 中性笔 | 得力/deliS26 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 12 | 齐心 装订线材 | 齐心/Comix500 | 包 | 2.00 | 120 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 189****0817
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: