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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6194
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S72 中性笔 | 20 | 765.0 | 得力/deli\S72 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 CF218A 硒鼓 | 5 | 1912.5 | 惠普/HP\CF218A | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 5 | 2040.0 | 惠普/HP\CC388A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 19208 纸杯 | 20 | 353.6 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 5 | 惠普 W1110A 硒鼓 | 5 | 1636.25 | 惠普/HP\W1110A | 验收通过 | |
| 6 | 雷柏 N200 有线鼠标 | 10 | 246.5 | 雷柏/Rapoo\N200 | 验收通过 | |
| 7 | 小钢炮 A4/80g 打印/复印纸 | 6 | 1326.0 | 小钢炮/TOPGUN\A4/80g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |