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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********079********2026000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LL8-ES 纸杯 | 得力/deliLL8-ES, | 包 | 211.00 | 10 | 2110 |
| 2 | 晨光 AST97406 跳绳 | 晨光/M GAST97406, | 根 | 20.00 | 9 | 180 |
| 3 | 得力 FH212-1 乒乓球拍 | 得力/deliFH212-1, | 件 | 10.00 | 26 | 260 |
| 4 | 红双喜 209 羽毛球拍 | 红双喜/DHS209, | 副 | 10.00 | 45 | 450 |
| 5 | 狂神 KS7000 篮球 | 狂神KS7000, | 件 | 20.00 | 105 | 2100 |
| 6 | 李宁 BK35756 足球 | 李宁/LiningBK35756, | 件 | 30.00 | 55 | 1650 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王锡石
联系电话: 187****3733
传真:
地址: **省**南州****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: