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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********120********2026002204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | MKR.JDTY QD-6660一体吸湿篮球 | MKR.JDTYQD-6660, | 个 | 60.00 | 60 | 3600 |
| 2 | 得力 2102 美工刀雕刻刀 | 得力/deli2102, | 盒 | 100.00 | 13.5 | 1350 |
| 3 | 得力/deli 0012 高强度订书钉1000枚/盒装 | 得力/deli0012, | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 得力/deli 0307 订书机 | 得力/deli0307, | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龙姣娣
联系电话: 151****1495
传真:
地址: **县**街道清江路9栋1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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