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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2026002623
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LU219 纸杯 | 得力/deliLU219, | 件 | 2.00 | 80 | 160 |
| 2 | 得力 S95 中性笔 | 得力/deliS95, | 盒 | 48.00 | 36 | 1728 |
| 3 | 得力 BP107 日记本 | 得力/deliBP107, | 本 | 144.00 | 5 | 720 |
| 4 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22215, | 本 | 66.00 | 15 | 990 |
| 5 | 得力 4K奖状纸 | 得力/deli4K, | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
| 6 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES, | 个 | 16.00 | 15 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****中学(黄代学)
联系电话: 139****9390
传真:
地址: **县西**行政办公区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: