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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********265401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 古月 纸袋纸/杯纸 纸杯 | 古月纸杯 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 得力 BR803 奖状/证书 结业证书 | 得力/deliBR803 | 本 | 104.00 | 18 | 1872 |
| 3 | 得力 DL-7901 PU/PVC笔记本 | 得力/deliDL-7901 | 本 | 120.00 | 7 | 840 |
| 4 | 农夫山泉 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING矿泉水 | 件 | 20.00 | 48 | 960 |
| 5 | 雀巢 速溶咖啡/咖啡豆/粉 咖啡 | 雀巢/Nestle咖啡 | 盒 | 10.00 | 110 | 1100 |
| 6 | 立顿 200包/盒 其它茶叶 茶叶 | 立顿/Lipton200包/盒 | 盒 | 10.00 | 120 | 1200 |
| 7 | 得力 S145 中性笔 | 得力/deliS145 | 盒 | 120.00 | 2 | 240 |
| 8 | 得力 63751 商务公文包 公文包 | 得力/deli63751 | 个 | 120.00 | 25 | 3000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿孜古丽﹒阿木提
联系电话: 135****5560
传真:
地址: **市**西路王三街9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: