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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8325
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 长虹 CFS-TD1901R 电风扇 | 7 | 1330.0 | 长虹/Changhong\CFS-TD1901R | 验收通过 | |
| 2 | 立白 柑橘柠檬双重精华4kg 洗洁精 | 4 | 120.0 | 立白/Liby\柑橘柠檬双重精华4kg | 验收通过 | |
| 3 | 超威 40圈 蚊香 | 7 | 77.0 | 超威\40圈 | 验收通过 | |
| 4 | 星坊 202917 一次性筷子 | 6 | 30.0 | 星坊\202917 | 验收通过 | |
| 5 | 自仪 323163 草酸 | 1 | 50.0 | 自仪\323163 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-403 电源插座 | 1 | 68.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN606A 电源插座(3米) | 1 | 48.0 | 公牛/BULL\GN606A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3185 16K笔记本 | 2 | 58.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 9 | 富强 A4 一次性塑杯 | 1 | 65.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 WJ3245-01 卷筒纸 (10卷/提)(10提装) | 1 | 230.0 | 得力/deli\WJ3245-01 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 3 | 75.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 4 | 58.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |