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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 英吉**一阳办公文体
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********269601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力7093 胶棒/固体胶 | 得力/deli得力7093 | 支 | 70.00 | 3 | 210 |
| 2 | 得力 30402 双面胶带 | 得力/deli30402 | 卷 | 100.00 | 1.75 | 175 |
| 3 | 考尔德 8703 档案袋 | 考尔德/Kaoerde8703 | 个 | 300.00 | 0.5 | 150 |
| 4 | 得力 5615 得力/deli 5615 档案盒35mm档案盒 | 得力/deli5615 | 个 | 80.00 | 6.25 | 500 |
| 5 | 得力 5603 得力deli/A4文件盒档案盒5603.5cm塑料文件盒55mm资料盒 | 得力/deli5603 | 个 | 70.00 | 15 | 1050 |
| 6 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deli6600黑色 | 其它 | 1500.00 | 1 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依木﹒如苏力
联系电话: 188****4828
传真:
地址: 英吉****路71号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: