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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7129
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维尔美 WJA590N 12卷/件 三层大盘纸.大卷纸.擦手纸 | 2 | 220.0 | 维尔美/WEIERMEI\WJA590N | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-B15D 大功率16A插座.插线板.插排.空调插座线长3米 | 5 | 400.0 | 公牛/BULL\GN-B15D | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR6-2B 普通干电池.5号电池1对装25对/盒 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B | 验收通过 | |
| 4 | 富强 A1塑料杯200ml 2000个/件 | 2 | 220.0 | 富强\A1塑料杯200ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S101 办公中性笔0.5mm子弹头臻顺滑黑(黑)(支) | 10 | 250.0 | 得力/deli\S101 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |