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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2026002206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5573 手提拉链袋事物包(黑)(单位:个) | 得力/deli5573, | 个 | 145.00 | 27 | 3915 |
| 2 | 得力 3306 A4/160张商务记事本笔记本子办公用品会议记录皮面本 | 得力/deli3306, | 本 | 145.00 | 10 | 1450 |
| 3 | 晨光 Q7 子弹头0.5mm学生用考试刷题碳素笔商务签字笔 12支 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 145.00 | 3 | 435 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁明前
联系电话: 152****9089
传真:
地址: **市**北路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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