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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:赵桂芳
项目联系电话:0999-****372
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**西路1号
采购单位联系人和联系方式:赵桂芳:199****8039
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****36771
采购单位预算编码:420001
三、成交信息
成交日期:2026年7月6日
总成交金额(元):2946 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市**谷商品综合批发市场负一层179-180号 | 2946.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 橡皮001 橡皮 | 得力/deli | 橡皮001 | 24 | 1.0 | 24.0 | |
| 2 | 晨光 AYZ975B4 印油/印泥/** | 晨光/M G | AYZ975B4 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 3 | 无型号 贴纸纸杯 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
| 4 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | 插座 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 5 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | 插座 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 6 | 威猛先生 家居消毒液 84消毒液 | 威猛先生/Mr Muscle | 84消毒液 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 7 | 天章 皮纹纸 | 天章/TANGO | A4皮纹纸 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 8 | **山 胶手套 胶皮手套 | **山 | 胶手套 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 9 | 得力 7093 胶棒固体胶 | 得力/deli | 7093 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 10 | 美家生活拖把 拖把 | 美家生活/HOME MAID | 美家生活拖把 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 11 | 得力 5532 拉杆夹 | 得力/deli | 5532 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 12 | 得力 5532 拉杆夹 | 得力/deli | 5532 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 13 | 得力 5532 拉杆夹 | 得力/deli | 5532 | 120 | 2.0 | 240.0 | |
| 14 | 得力 18742 垃圾袋 | 得力/deli | 18742 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 15 | 得力 18742 垃圾袋 | 得力/deli | 18742 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 16 | 晨光 G-5 中性笔笔芯 | 晨光/M G | G-5 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 17 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551ES | 27 | 12.0 | 324.0 | |
| 18 | 得力 27706 档案盒 | 得力/deli | 27706 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 19 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 20 | 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT24180 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 21 | 天卓中性笔TG340 | 天卓/TIZO | TG340 | 54 | 2.0 | 108.0 | |
| 22 | 奥德美GP-009中性笔 | 奥德美 | GP-009 | 80 | 1.0 | 80.0 | |
| 23 | 南孚电池(NANFU)5号7号一代二代聚能环碱性干电池 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: