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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2026002803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8551ES 50mm彩色长尾夹票夹1#超大号燕尾夹票据夹子 12只/筒 | 得力/deli8551ES, | 筒 | 10.00 | 12.5 | 125 |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 0.5 办公用品 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 10.00 | 21.5 | 215 |
| 3 | 得力 201不干胶标签纸(便利贴 ) | 得力/deli201, | 包 | 3.00 | 10 | 30 |
| 4 | 南孚 7号碱性电池2粒 适用对讲机鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 LR03-2B 2粒/卡 1卡装 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, | 卡 | 50.00 | 7 | 350 |
| 5 | 雷达 2瓶装 电蚊香液 112晚2瓶装+无线加热器 草本绿茶香 | 雷达/Raid2瓶装, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: L
联系电话: 156****7527
传真:
地址: 大营路171号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: