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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M070********00005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0368 得力/deli 0368省力订书机(黑)(单位:台) | 得力/deli0368 | 台 | 3.00 | 19 | 57 |
| 2 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 对 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 5 | 兰诗 FW1448 伞 | 兰诗FW1448 | 把 | 5.00 | 51 | 255 |
| 6 | 莱盛 TN2325 碳粉 | 莱盛/LaserTN2325 | 支 | 5.00 | 65 | 325 |
| 7 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光/UNISDVD+R | 件 | 2.00 | 125 | 250 |
| 8 | 申士 7012 会议记录本 | 申士/SNSIR7012 | 本 | 6.00 | 29 | 174 |
| 9 | 得力 33788 针管笔 | 得力/deli33788 | 盒 | 3.00 | 33 | 99 |
| 10 | 得力 牛皮纸文件夹 | 得力/deli5914 | 个 | 12.00 | 9 | 108 |
| 11 | 得力 得力/deli 9775文件柜(灰)(只) | 得力/deli9775(灰) | 个 | 2.00 | 85.36 | 170.72 |
| 12 | 得力 6018 得力6018剪刀(混)(把) | 得力/deli6018 | 把 | 5.00 | 7.5 | 37.5 |
| 13 | 得力 得力/deli 5531抽杆夹(混)(5只/包) | 得力/deli5531 | 包 | 5.00 | 9.7 | 48.5 |
| 14 | 得力5590手提拉链袋(黑)(单位:个) | 得力/deli5590 | 个 | 5.00 | 38.7 | 193.5 |
| 15 | 维达(Vinda) 抽纸 超韧3层130抽软抽*24包纸巾整箱销售(新旧产品随机发货)M码 | 维达/VindaM码超韧抽纸3层130抽 | 箱 | 2.00 | 69.9 | 139.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 章丹
联系电话: ****690****
传真:
地址: **县莲塘镇五一路23号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县象湖**二路2788号幸福时光106号
附件信息: