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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********484********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD95789 胶带 | 晨光/M GAJD95789, | 筒 | 4.00 | 7 | 28 |
| 2 | 得力 deli 5501A文件袋 (透明)(单位:个) | 得力/deli5501A, | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 3 | 晨光 ABS91613 回形针金属镀镍3#100枚/盒 【10盒/件】 | 晨光/M GABS91613, | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 得力 7093 固体胶(白)(支) | 得力/deli7093, | 个 | 5.00 | 3 | 15 |
| 5 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 按动中性笔笔芯0.5mm水笔芯 20支/盒 | 晨光/M G晨光/M G G-5 中性笔芯, | 盒 | 8.00 | 13 | 104 |
| 6 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 9.00 | 12 | 108 |
| 7 | 宝克 CF5150 涂改液 | 宝克/BaokeCF5150, | 个 | 5.00 | 2.99 | 14.95 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王娇
联系电话: 182****2301
传真:
地址: ****广场**
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: