****餐厅耗材季度采购项目询价文件
2026年7月
****就餐厅耗材季度采购项目通过询价的方式进行采购,欢迎符合条件的供应商参加。
一、采购人名称:****
二、采购项目名称:餐厅耗材季度采购项目
三、项目编号:****
四、供应商资格要求:
1.在中国境内注册,具有独立法人资格,能独立承担民事责任;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有本项目履约能力;
3.参加此项采购活动前三年内(2023年1月1日至今),在经营活动中没有重大违法记录;
4.信誉要求:供应商自2023年1月1日至今无社会信誉问题;
5.供应商通过登录"信用中国"网站、"中国政府采购网"网站、"信用**"网站以上任意一个渠道自行查询供应商信用记录,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与采购活动(截图查询日期为公告发出之后);
6.本项目不接受联合体投标。
五、项目概况:
采购内容:****采购餐厅耗材。具体采购耗材明细请见附件1。
六、报价文件内容要求(未提供的文件自拟)(以下文件均需加盖公章):
1.法人承诺书、法人代表资格证明书、身份证;
2.若授权代表参加须提供法人授权委托书、身份证;
3.营业执照、资质证书等资料;
4.无重大违法记录承诺书、信用截图;
5.阳光采购服务平台报名截图;
6.报价一览表;
7.报价明细表(按询价文件提供的格式填写);
8.其他商务材料。
提示:本项目须在**省公共****交易中心阳光采购服务平台(www.****.com)网站进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的采购公告,进行报名并截图,一并附到报价文件中(该项操作将影响成交公示的发布,各供应商务必确保在阳光采购服务平台报名成功,无需办理CA)。电子标服务
若出现提交文件不符合要求等情况视为无效报价。
七、供应商报价文件送达时间及地点
1.报价时间:2026年7月10日14:00点前递交报价文件,2026年7月10日14:00开标。(**时间)标书代写
报价形式:供应商应将报价文件含项目名称、项目编号、供应商名称、地址和联系方式,于2026年7月10日14:00点(**时间,超时不予接受)前发送至****@163.com电子邮箱。
2.地点:****906室(供应商无需到达现场)。
八、发布公告的媒介:
本询价公告同时在阳光采购服务平台、**省采购与招标网上发布。
九、联系方式
联系人:许女士联系电话:0531-****0589
地址:**市**区**路1号广电网络大厦。
十、关于报价:
1.本次采购报价为一次不得更改报价,供应商只有一次报价的机会。
2.产品报价应包含货物制造/购置费、运费、装卸费、安装调试费(含所需各类辅材)、质保费、税费等相关费用,直至验收合格、双**式移交前的一次性费用,即交钥匙工程,供应商要提供安装调试服务及所需各类辅材,结算时须提供发票。
3.供应商报价不得有选择性和附有条件,否则其报价无效。
4.所有的货物或材料(包括所有的配件)的供货、检测验收等必须按照国家相关规范及技术要求完成,并达到采购人满意。
5.供应商应确保所供应的货物、材料及询价文件其他相关内容,不存在环保、安全缺陷问题。若因环保、安全问题所发生的责任和全部经济损失由供应商承担。
6.货币:报价中的单价和合价全部采用人民币表示。
7.结算周期按次结算,每次供货完成通过甲方验收,开票后30天内按供货清单核对结算,电汇支付。
十一、合格供应商在符合项目采购要求的前提下,最低价成交,请投标单位诚实报价,采购方一旦发现投标单位有违法违规现象,该投标方将进入采购方供应商黑名单,永不**。
附件1、报价一览表
| 供应商 |
|
| 总报价(含税) |
小写:元 大写:元 |
| 增值税发票税率 |
%(普票) |
| 交货期 |
在订单下发后日内供货(要求自订单下发之日起一周内供货) |
| 与询价采购文件是否有偏离标书代写 |
|
| 对询价采购文件及合同条款的认同程度标书代写 |
|
| 备注 |
供应商(盖章):
法定代表人(或授权代表):(签字或盖章)
日期:年月日
附件2、法人承诺书
(采购人名称) :
我方已收到并认真阅读了《(项目名称) 》规定的全部条件和义务。我方承诺按照《项目询价文件》所规定的全部条件和义务执行。否则,愿意接受询价文件规定的处罚,并承当相应的法律责任。
供应商: (盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
日期:年月日
附件3、法人授权委托书
本授权委托书声明:我(姓名)系(供应商名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称****公司授权代表,以本公司的名义参加 (采购人)的询价活动。授权代表在报价、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认,特此委托。
授权代表无转委托权。特此委托。
(附身份证复印件正、反面)
授权代表: 性别: 年龄:
单位: 部门: 职务:
供应商:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
日期:年月日
附件4:法定代表人资格证明书
供 应 商:
单位性质:
地 址:
成立时间:年 月 日
经营期限:
姓 名:性 别:
年 龄:职 务:
系(供应商名称)的法定代表人。
特此证明。
供应商:(盖单位章)
年月日
附件5、报价明细表
| 序号 |
产品名称 |
品牌 |
规格型号 |
单位 |
需求数量 |
备注 |
报价(元) |
|
| 1 |
餐洗净 |
洁劲 |
10KG |
20斤/桶 |
32 |
|||
| 2 |
保鲜膜 |
阳光 |
45cm |
6卷/箱 |
15 |
|||
| 3 |
双耳炒锅 |
45cm |
个 |
2 |
||||
| 4 |
火碱 |
1KG |
2斤/包 |
12 |
||||
| 5 |
打包袋 |
(30cmx45cm) |
50个/把 |
200 |
||||
| 6 |
打包袋 |
(24cmx36cm ) |
50个/把 |
300 |
||||
| 7 |
一次性筷子 |
牛皮纸包装 |
2500双/50包/箱 |
2 |
||||
| 8 |
擦手纸 |
12包/箱 |
10 |
|||||
| 9 |
抽纸 |
匹配纸巾盒 |
96小包/大包 |
55 |
||||
| 10 |
菜刀 |
2号 |
把 |
6 |
||||
| 11 |
线手套 |
10个/捆 |
6 |
|||||
| 12 |
高厨师帽 |
高20cm |
20个/包 |
2 |
||||
| 13 |
皮手套 |
加厚 |
副 |
40 |
||||
| 14 |
打包盒 |
伟博 |
五格 |
150个/箱 |
14 |
|||
| 15 |
方抹布 |
红、蓝、白 |
三色 |
个 |
各30个 |
|||
| 16 |
竹把漏勺 |
直径24cm 8目 |
把 |
6 |
||||
| 17 |
酒精 |
鲁尔夫 |
30瓶/箱 |
2 |
||||
| 18 |
黑色垃圾袋 |
(30cmx46cm) |
30个/把 |
60 |
||||
| 19 |
磨刀石 |
22cm |
个 |
3 |
||||
| 20 |
水池下水管 |
个 |
10 |
|||||
| 21 |
84消毒液 |
五岳 |
瓶装 |
12瓶/箱 |
3 |
|||
| 22 |
油条漏网筐 |
直径40cm高15cm |
个 |
2 |
||||
| 23 |
一次性手套 |
100包/箱 |
1 |
|||||
| 24 |
打包盒 |
伟博 |
长方1000ml |
300个/箱 |
5 |
|||
| 25 |
打包袋(加厚) |
(40cmx60cm ) |
30个/把 |
30 |
||||
| 26 |
皮手套 |
加厚 |
副 |
30 |
||||
| 27 |
保鲜盒 |
(45cmx35cm ) |
个 |
30 |
||||
| 28 |
保鲜盒 |
(35cmx25cm ) |
个 |
30 |
||||
| 29 |
保鲜盒 |
(25cmx20cm ) |
个 |
30 |
||||
| 30 |
艺术纸垫 |
每包各异 |
30张/包 |
3 |
||||
| 31 |
打包盒 |
伟博 |
五格 |
150个/箱 |
10 |
|||
| 32 |
打包盒 |
伟博 |
圆450ml |
450个/箱 |
8 |
|||
| 33 |
一次性纸杯 |
20个/包 |
500 |
|||||
| 34 |
打包盒 |
圆1500ml |
200个/箱 |
4 |
||||
| 35 |
窗户玻璃水 |
500ml/瓶 |
6 |
|||||
| 36 |
强力粘钩 |
个 |
20 |
|||||
| 37 |
密胺小汤勺 |
个 |
200 |
|||||
| 38 |
百洁布 |
10米/卷 |
2 |
|||||
| 39 |
减脂餐圆打包盒 |
2000圆 |
直径24cm 高5cm |
90个/箱 |
8 |
|||
| 40 |
软胶地刮 |
个 |
10 |
|||||
| 41 |
7号电池 |
南孚 |
节 |
10 |
||||
| 42 |
肉夹馍纸袋 |
宽14cm |
个 |
500 |
||||
| 43 |
打包盒 |
伟博 |
圆450ml |
300个/箱 |
8 |
|||
| 44 |
大号垃圾袋 |
100cm*140cm |
100个/14把/件 |
1 |
||||
| 45 |
料汁盒 |
P4连体100ml |
1000个/箱 |
1 |
||||
| 46 |
||||||||
| 总价(元) |
||||||||
| 要求:1.要求自订单下发之日起一周内供货;2.要求按照指定地址免费送货;3.结算周期按次结算,每次供货完成通过甲方验收,开票后30天内按供货清单核对结算,电汇支付。 |
||||||||
以上供货产品必须为正品、全新产品,若发现以次充好,采购人有权取消合同并要求赔偿由此造成的损失,收货后发现问题应及时更换。
供应商(盖章):
法定代表人(或授权代表):(签字或盖章)
日期:年月日