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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0975
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 0207 水桶 | 1 | 15.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 2 | 越洋 YY-240L 垃圾袋65#黑 | 40 | 760.0 | 越洋\YY-240L | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 10L垃圾袋 垃圾袋36# | 4 | 24.0 | 越洋\10L垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 木林森照明 WA69-18-65K LED灯泡 | 3 | 60.0 | 木林森照明\WA69-18-65K | 验收通过 | |
| 5 | 安普 插头 | 3 | 12.0 | 安普\99 | 验收通过 | |
| 6 | 亮净厨房去重油剂1L | 3 | 96.0 | 亮净\厨房去重油剂1L | 验收通过 | |
| 7 | 2*1.5电缆线 | 15 | 105.0 | 恒飞\2*1.5 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 公牛GN609 | 3 | 237.0 | 公牛/BULL\609 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 公牛GN609 | 1 | 52.0 | 公牛/BULL\609 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 公牛GN609 | 2 | 122.0 | 公牛/BULL\609 | 验收通过 | |
| 11 | 84消毒液 | 24 | 72.0 | 洁玉/JY\其他 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |