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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 246********01219565
四、 *合同编号: ****4298
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARC92511 加厚一次性纸杯50只/包 | 7 | 87.5 | 晨光/M G\ARC92511 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ALJ99433 加厚垃圾袋 | 8 | 40.0 | 晨光/M G\ALJ99433 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号碱性电池 2粒/板普通干电池 | 2 | 13.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 一次性透明用航空杯 206ml*50只塑杯 | 6 | 59.4 | 妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 5 | 林剑翔 扫把簸箕套装 | 1 | 29.9 | 林剑翔\LJXM921 | 验收通过 | |
| 6 | 雷达 90晚 加热器 套装蚊香/蚊香液 | 8 | 200.0 | 雷达/Raid\90晚 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |