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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********262601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 52000 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli52000 | 卷 | 30.00 | 2 | 60 |
| 2 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 12.00 | 3.5 | 42 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 4 | 旗牌 ESAP-40 印油/印泥/** | 旗牌/ShachihataESAP-40 | 件 | 1.00 | 26 | 26 |
| 5 | 得力 剪刀 | 得力/deli得力 | 把 | 50.00 | 14 | 700 |
| 6 | 海亚森 TK-8025 垃圾袋 | 海亚森TK-8025 | 捆 | 8.00 | 26 | 208 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邢**
联系电话: 136****3028
传真:
地址: **省****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: