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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********264801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7734 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7734 | 本 | 4.00 | 3.5 | 14 |
| 2 | 得力 WP2240-01 长卷卫生纸/无芯卫生纸大盘纸 | 得力/deliWP2240-01 | 件 | 5.00 | 145 | 725 |
| 3 | 心相印 DT18098 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT18098 | 提 | 22.00 | 18 | 396 |
| 4 | 公牛 GN-410 接线板 | 公牛/BULLGN-410 | 个 | 4.00 | 48 | 192 |
| 5 | 心相印 CS005 抽纸 擦手纸 | 心相印/Mind Act Upon MindCS005 | 件 | 5.00 | 91 | 455 |
| 6 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 节 | 40.00 | 2.5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨帆
联系电话: 157****3333
传真:
地址: 中华东路221水利局5楼办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: