关于购买服务开展2024—2025年度财务收支内部审计的公告

发布时间: 2026年07月07日
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关于购买服务开展2024—2025年度财务收支内部审计的公告

****拟通过比选形式购买服务开展2024—2025年度财务收支内部审计,特邀请符合本次比选要求的供应商参加本次比选。

一、采购项目基本情况

项目名称:********事业单位(达****研究所、****服务中心、****中心)2024—2025年度财务收支内部审计服务采购。

采购人:****、达****研究所、****服务中心、****中心。

二、项目内容及预算

对****、达****研究所、****服务中心、****中心2024—2025年度预算执行、财务收支、国有资产管理、政府采购、内部控制、审计问题整改、落实中央八项规定及其实施细则精神情况等方面开展内部审计工作,并出具审计报告。

该项目预算财政性资金总计7万元以下,由被审计单位自行负责,相关事宜请现场或电话联系咨询。

三、资格要求

(一)具有独立法人资格,能独立承担民事责任,****事业单位财政资金审计资格。

(二)具有一定规模的专家队伍和专业结构合理的专业技术、管理人员,其中拥有中级职称以上(含中级)或相关注册资格专业技术人员应在3人(含)以上。

(三)具有良好的业绩和信誉,近三年没有出现重大工作失误、违法违规、违反职业道德等不良记录。

(四)具有健全的内部控制制度和工作质量控制制度。

四、比选材料

****事务所营业执照盖章复印件;

****事务所执业证书盖章复印件;

(三)法人身份证复印件;

(四)法人授权书,及被授权人身份证复印件;

(五)财政资金相关审计工作业绩材料盖章复印件;

(六)未出现重大质量问题及不良行为记录承诺函;

(七)报价文件等。

比选材料正本一份。比选材料密封,在密封袋封口处均加盖公章。

五、报名安排

报名时间:即日起至2026年7月16日下午16:00截止。

报名方式:采取现场报名。

报名地点:**市**区**路2号市政综合楼1305室。

联系人及联系方式:陈晋,0818-****977


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2026-07-07
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