海口市文体产业投资有限公司关于财务报表审计项目服务公开比选公告

发布时间: 2026年07月07日
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关于财务报表审计项目服务公开比选公告

为规范国有资产财务管控,****公司经营财务状况,满足国资监管、财务清算相关工作要求,现就本审计服务面向社会公开比选,欢迎符合全部资质、业绩、人员及****事务所参与参选。

一、采购人(被审计单位)基本情况

****(以下简称“文体公司”)成立于2017年9月28日。

(一)经营范围

许可项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);电影放映;营业性演出;大型游乐设施制造;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

一般项目:体育场地设施工程施工;文化场馆管理服务;体育竞赛组织;公共安全管理咨询服务;组织体育表演活动;动漫游戏开发;租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;工艺美术彩灯制造;文具制造;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);销售代理;广告设计、代理;商业综合体管理服务;****广播电台、电视台、报刊出版单位);票务代理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(二)资产概况

2023-2025年三年平均资产7174万元,2026年6月30日资产总额19259万元,企业最终财务数据以本次审计核**果为准。

二、审计内容

(一)审计目标

****公司2023年1月1日至2026年6月30日期间的财务状况与经营成果开展全面审计,并出具两类正式审计报告:

1. 针对2023至2025各会计年度,分别出具独立年度审计报告;

2. 以2026年6月30日为基准日,出具企业专项清算审计报告。

(二)审计期间

2023年1月1日至2026年6月30日

(三)审计内容

覆盖审计期间全部经营账务,完整核查资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及全套报表附注;对2023-2025年度财务报表出具规范审计意见;以2026年6月30日为清算基准日,全面核查清算相关事项并出具完整清算审计报告。

(四)审计依据

1.《中华人民**国审计法》;

2.《企业财务会计报告条例》(国务院令第287号);

3.《中国注册会计师执业准则》及配套应用指南;

4.国家、**省现行财会、国资管理相关法律法规。

三、参选人资格及服务要求

(一)资质要求

1. 境内依法****事务所,持有有效营业执照、****事务所执业许可证,本项目不接受联合体参选;

2.单位在册注册会计师不少于10人,需提供投标截止前5个工作日内在中国注册会计师行业管理信息系统查询截图、注册会计师花名册并加盖公章;加急标书代写

(二)执业信用要求

1. 具备良好商业信誉、健全财务会计制度,须提供加盖公章的承诺函;

2. 依法足额纳税、按时缴纳职工社保,须提供加盖公章的承诺函;

3. 未被信用中国列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单;未被中国执行信息公开网列为失信被执行人;****政府采购严重违法失信记录,须提供加盖公章的声明函;

4. 近三年经营活动无重大违法违规记录,须提供加盖公章的无违规声明;

5. 具备履行本合同所需专业人员、软硬件设备与技术能力,须提供加盖公章的履约能力承诺函。

(三)业绩要求

1.事务所业绩:2022年至今具备1项大型国有企业年度财务审计同类业绩,提供合同等佐证材料;

2.项目负责人业绩:2022年至今独立承接不少于2项国有企业财务审计项目,提供审计报告签字页、合同等证明材料。

(四)项目人员配置

项目团队总人数不少于5人;项目负责人为在册注册会计师;团队中级及以上财会职称人员不少于2人。中选后拟派团队人员必须与投标文件保持一致,未经采购人书面同意不得更换,否则采购人有权取消中选资格。

(五)工期要求

合同签订之日起30日历天内完成全部审计工作,交付全套年度审计报告、清算审计报告及对应附注资料。

四、项目控制价

本项目含税总价最高控制价:80000元。参选单位报价高于限价的,按无效响应处理。

本次报价为总价包干,包含2023-2025年度审计、2026年6月30日清算审计全部工作费用,含成果编制修改、人工、外勤差旅、办公耗材、税金、后期国资备案配合、答疑整改等所有费用,采购人不另行支付任何款项。

五、报价有效期

报价有效期自响应文件递交截止之日起90日历天,有效期内参选报价不得撤销、更改。加急标书代写

六、比选文件的获取

(一)获取时间:自公告发布之日起至 2026 年 7 月 9 日 11时 30 分(**时间)止。

(二)获取途径:通过微信、邮件、公司网站公告(https://www.****.com/a/gonggao)及现场领取(领取地址:**省****广场路1号)等多途径发布,供应商可自行选择渠道获取。

(三)提问截止时间:有关项目的疑问须2026 年 7 月 9 日 17时 30 分(**时间)前提交,逾期不再受理答疑。加急标书代写

七、响应文件的递交

(一)截止时间: 2026 年 7 月 10 日 17时 30 分(**时间)。加急标书代写

(二)递交地点:**省**市龙****广场路1号。

(三)逾期规定:逾期送达的响应文件,采购单位一律不予接收。

八、评分标准(总分100分)

(一)评比办法

本次比选采用综合评分法,评选结果不对外公布,仅通知中选人。评审分为初步评审和详细评审,初步评审为符合性评审,通过初步评审才能进入详细评审,详细评审采用综合评分法,对量化因素和分值进行打分并计算出综合评估得分(精确到小数点后两位),评审小组根据评分结果从高分到低分排名,选出排名前三的为候选人,原则上排名第一的为中选人(综合评分并列第一的,以报价低的单位为中选人;综合评分和报价得分相同的将进行第二轮磋商,由第二轮报价低的单位为中选人)。

(二)评比标准

项目

评审内容及分值

评分标准

第一阶段初步评审

资格评审(合格/不合格)

根据比选文件服务要求、响应文件要求及无效响应情形进行评审,评分标准为合格/不合格,不满足要求或存在无效响应情形则不合格,不合格直接淘汰,不再进入第二阶段。

第二阶段详细评审

报价(15分)

1.选聘基准价的确定:按所有有效报价进行算术平均得出基准价。
2.按照下列公式计算:
报价得分=(1-|选聘基准价-审计费用报价|/选聘基准价)*15

执业记录-类似业绩(10分)

2022年至今国有企业财务报表审计业绩:满足资格预审1项基础业绩为得分前提;拥有2项同类国企审计业绩得5分,拥有3项及以上同类国企审计业绩得满分10分。(须提供服务合同、审计报告签字页等业绩佐证材料)

人力**配备(10分)

1. 项目负责人情况(6分):项目负责人须满足资格预审要求(2022年至今独立承接不少于2项国有企业财务审计项目);在此基础上,2022年至今拥有3项同类国企审计业绩得3分,拥有4项及以上同类国企审计业绩得满分6分。(需提供相应业绩材料作为佐证,如报告正文及签字页、合同等证明材料)

2.项目组成员情况(4分):其他团队成员根据专业资格、职称情况进行评分,在满足基本条件中级以上职称(含)人员不少于 2 人的情况下,每增加1名中级以上职称或注册会计师加2分,满分4分。(提供团队成员配置表及相应的职称/执业证书)

工作方案(20分)

根据审计方案内容完整性、科学合理性、针对性、可行性进行综合评分:
1.审计工作方案总体评分(6分):根据响应人审计方案内容完整性(至少应当包含审计目的、审计范围、审计重难点分析、人员分工、工作进度安排、与委托方的沟通机制等)进行评分。少1项扣1分,扣完为止。

2.审计方案主要内容评分:

(1)审计目的及审计范围(4分):根据响应人方案中对审计目的、审计范围理解准确度、清晰度,以及各项审计内容工作计划情况进行评分:优秀3—4分,较好1—3分(含),一般0-1分(含)。(若该项内容缺失得0分)

(2)审计重点、难点分析(6分):综合考察响应人对审计过程中重难点工作的理解和分析,以及完成各项重难点工作的具体措施。优秀4—6分,良好2—4分(含4),一般0-1分(含1)。(若该项内容缺失得0分)

(3)工作进度安排和实施进度控制(4分):综合考察响应人对企业审计工作进度安排和实施进度控制。优秀3—4分,较好1—3分(含3),一般0-1分(含1)。(若该项内容缺失得0分)

质量管理水平(40分)

根据响应人质量管理水平(包括但不限于项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面的政策与程序等)进行评审:

1.“优秀”得31—40分:制度体系科学完整,执行严格,记录闭环,形成持续改进的质量文化。(1)架构独立:专设技术、质量部门,**充足。(2)咨询系统:具备重大问题咨询记录。(3)分歧解决:三级(项目/技术/最高决策)决策机制成文、清晰。(4)复核有效:独立复核制度,明确复核人员资质要求、复核内容、对复核发现问题的跟踪机制等。(5)检查闭环:具有定期开展项目质量检查的制度,明确检查程序,对检查结果有闭环管理。(6)缺陷管理:缺陷识别途径多元并系统分析;有培训且针对性强,记录完整。

2.“良好”得21—30分:制度基本健全并运行,但精细度与深度有待加强。(1)架构明确,但独立性或**稍弱。(2)咨询、分歧有记录,但系统性与分析利用不足。(3)复核环节:独立复核制度,对复核人员资质要求、复核内容未明确且复核发现问题的跟踪机制不健全等。(4)检查已开展,但深度、覆盖面或闭环及时性可提升。(5)缺陷识别主要靠内部检查,培训有但针对性有待增强。

3.“一般”得11—20分:质量管理制度有待完善,执行有效性不足。(1)配备质量复核人员,但质量职能可能兼任或人员不足。(2)咨询与分歧记录零散。(3)复核与检查易流于形式,问题跟踪整改不力。(4)缺陷识别被动,培训缺乏计划。

4.“差”得0-10分:制度缺失或严重不健全,依赖个人经验,缺乏有效风控。(1)无专门质量管理机构。(2)咨询与分歧解决无相关记录。(3)缺乏成文的复核、检查制度。(4)无正式缺陷识别与培训机制。

信息安全管理与风险承担能力(5分)

1.信息安全管理制度及保密措施:

(1)根据响应人是否具有信息安全管理制度,有制度得1分;

(2)根据响应人提供的保密措施强弱情况给予0-2分。

2.响应人风险承担能力:响应人按照相关法律法规要求计提职业风险基金或购买职业保险,符合该项得2分,不符合得0分。

九、响应文件的组成内容

(一)响应文件组成

1.资质要求;

2.执业信用要求;

3.承诺函;

4.报价表;

5.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证明;

6.****事务所2022年至今承担过的相关审计业绩情况资料;

7.人力**配备相关资料:拟派本项目人员名单及人员身份证、注册证/职称证、本单位社保证明复印件(提供至响应截止时间前至少3个月社保缴纳记录);2022年至今项目负责人类似审计业绩情况(需提供相应业绩材料作为佐证,如报告正文及签字页或其他可以证明业绩的材料);加急标书代写

8.审计工作方案;
9.质理管理水平证明材料;

10.信息安全管理证明材料;
11.风险承担能力水平证明材料;

12.信用中国(www.****.cn)、中国政府采购网(www.****.cn)或中国执行信息公开网信息查询结果界面截图。

(二)响应文件密封

以上所有材料,添加目录装订成册加盖公章,放入密封袋中加贴封条,并在密封袋封口处加盖报名单位公章,密封袋上写明项目名称、报名单位名称、联系人及联系电话。逾期未送达指定地点或未按照要求盖章密封和加写标注的报名文件不予受理。

(三)电子文档提交:供应商需同步提交壹份比选文件电子文档。

(四)内容冲突处理:若纸质文件与电子文档内容不一致,以纸质文件为准。

(五)无效响应

响应文件有下列情况之一的,属于重大偏差,视为未对采购文件做出实质性响应,应当作为无效响应予以否决。

1.营业执照、执业许可未在有效期内;
2.响应文件中的响应函未加盖响应人公章的;

3.响应文件中的响应函无企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)签章的;

4.如响应函由企业法定代表人委托代理人签章的,但委托代理人没有合法、有效委托书(原件)的;

5.响应人资格条件不符合国家有关规定或采购文件要求的;

6.响应报价高于采购文件设定的比选限价的;

7.响应文件组成不符合采购文件要求的;

8.响应人递交两份或多份内容不同的响应文件,或在一份响应文件中有两个或多个报价且未声明哪一个为最终报价的,按采购文件要求提交备选响应方案的除外;

9.响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定期限的;

10.以他人名义响应、串通响应、以行贿等不正当手段或通过其他弄虚作假方式响应的。

(六)响应单位数量

本次比选符合资格条件的响应单位需不少于三家(含三家),否则重新采购。

十、联系方式

采购人:****

联系人:符工

联系电话:0898-****5985


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