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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M070********00209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 不锈钢杯子 | 无品牌不锈钢杯子 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 佳帮手 干湿两用 家用一拖净免手洗平板拖把 | 佳帮手干湿两用 | 把 | 2.00 | 55 | 110 |
| 3 | 得力6372固体胶(白)(4支/盒) | 得力/deli6372 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余晓晨
联系电话: 0797-****187
传真:
地址: **省定****镇边贸城
2、供应商名称: ****
地址: **省**市定****市定**历市镇建设东路27号
附件信息: