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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8520
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 9062 指示标签N次贴12*44mm(混)(袋) | 20 | 72.0 | 得力/deli\9062 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9879 10ml财务印章光敏印油(红/蓝/黑)(瓶) | 5 | 45.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 923 文件篮 公文篮票据筐 镂空网材资料桌面收纳 办公用品 有盖蓝色 | 60 | 270.0 | 得力/deli\923 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |