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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0N1821X****5601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5/7号电池 电池/电力配件/5号电池 (一盒60粒) | 南孚/NANFU5/7号电池 | 盒 | 5.00 | 85 | 425 |
| 2 | 超霸 GPPVCS9VG111 电池/电力配件 9伏(万用表专用) | 超霸/GPGPPVCS9VG111 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 3 | 得力 0641 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0641 | 个 | 40.00 | 1 | 40 |
| 4 | 雷公王 CR-87 扩音器/喇叭/音响 | 雷公王CR-87 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 5 | 得力 18264 PCB插座(插线板) | 得力/deli18264 | 个 | 10.00 | 75 | 750 |
| 6 | 齐心 A1258 档案盒 | 齐心/ComixA1258 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 白金龙
联系电话: 155****5184
传真:
地址: 奥依巴格路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: