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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB168********5602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 TJ119 剪刀 | 得力/deliTJ119 | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
| 2 | 斯图6324 装订线材/装订线 | 斯图斯图6324 | 卷 | 8.00 | 6 | 48 |
| 3 | 西玛 牛皮纸/凭证封面包角纸 | 西玛/CIMASZ600201 | 包 | 8.00 | 5 | 40 |
| 4 | 道顿 牛皮纸/A4牛皮纸/A4凭证纸封面 | 道顿/DOCON牛皮纸 | 包 | 30.00 | 8 | 240 |
| 5 | 工字牌 685 印油/印泥/** 工字牌 红色印泥** 办公章橡皮章财务 铁壳装老式泥状朱砂 685(150g) | 工字牌/GONGZI685 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 牛皮纸/A4凭证封皮纸 | 晨好A3/A4 | 张 | 168.00 | 1 | 168 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏赛
联系电话: 137****2019
传真:
地址: 阿****服务中心五楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: