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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3961
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 其他家 内存条 | 1 | 380.0 | 其他家\内存条 | 验收通过 | |
| 2 | 粉盒、硒鼓、墨盒 | 3 | 840.0 | 其他家\粉盒、硒鼓 | 验收通过 | |
| 3 | 回形针 | 2 | 6.0 | 其他家\回形针 | 验收通过 | |
| 4 | 订书机 | 1 | 32.0 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 5 | 长尾夹 | 1 | 38.0 | 得力/deli\长尾夹 | 验收通过 | |
| 6 | 抽杆夹 | 30 | 150.0 | 其他家\抽杆夹 | 验收通过 | |
| 7 | 其他家 鼠标、键盘 | 2 | 240.0 | 其他家\鼠标 | 验收通过 | |
| 8 | 文件栏 | 2 | 76.0 | 其他家\2004 | 验收通过 | |
| 9 | 其他家 鼠标、键盘 | 4 | 352.0 | 其他家\鼠标 | 验收通过 | |
| 10 | 载体 | 1 | 480.0 | 其他家\载体 | 验收通过 | |
| 11 | 档案袋、档案盒 | 50 | 150.0 | 其他家\档案袋 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 0.5 中性笔 | 5 | 240.0 | 晨光/M G\0.5 | 验收通过 | |
| 13 | 长尾夹 | 1 | 36.0 | 得力/deli\长尾夹 | 验收通过 | |
| 14 | 网线/水晶头 | 16 | 48.0 | 其他家\网线 | 验收通过 | |
| 15 | 网线/水晶头 | 28 | 140.0 | 其他家\网线 | 验收通过 | |
| 16 | 电脑、打印机、LED显示屏维修及维护 | 580 | 580.0 | 其他家\维修费 | 验收通过 | |
| 17 | 其他家 剪刀 | 4 | 72.0 | 其他家\剪刀 | 验收通过 | |
| 18 | 碳粉 | 4 | 512.0 | 其他家\碳粉 | 验收通过 | |
| 19 | 碳粉 | 4 | 360.0 | 其他家\碳粉 | 验收通过 | |
| 20 | 粉盒/硒鼓 | 5 | 1400.0 | 其他家\粉盒/硒鼓 | 验收通过 | |
| 21 | 记事本 | 10 | 280.0 | 其他家\A5 | 验收通过 | |
| 22 | 记事本 | 6 | 156.0 | 其他家\A5 | 验收通过 | |
| 23 | 记事本 | 15 | 240.0 | 其他家\A5 | 验收通过 | |
| 24 | 文件夹/文件盒/档案盒 | 5 | 100.0 | 其他家\A4 | 验收通过 | |
| 25 | 文件夹/文件盒/档案盒 | 12 | 192.0 | 其他家\A4 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |