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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1378
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 守优 SN02 收纳箱 | 20 | 1100.0 | 守优\SN02 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94516 晨光(M G) 纽扣袋 彩色按扣文件袋 颜色随机 ADM94516方格【12个装】 | 40 | 988.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 3 | 日天 403 便签纸 | 12 | 144.0 | 日天\403 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT32150 抽纸 | 100 | 1400.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7092 胶棒 | 414 | 828.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |