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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6859
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 杰利 TZ-5 水桶 | 30 | 420.0 | 杰利\TZ-5 | 验收通过 | |
| 2 | 拉芳 洗手液 500g 芦荟 | 20 | 276.0 | 拉芳/laf\洗手液 500g | 验收通过 | |
| 3 | 蓝邦 5号训练专用球 篮球 | 6 | 588.0 | 蓝邦\5号训练专用球 | 验收通过 | |
| 4 | 乾卫 46857 海绵拖把 | 14 | 490.0 | 乾卫\46857 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |