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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** SM-3262 热水瓶 | 12 | 660.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 20 | 460.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S26 0.7,mm 黑色 中性笔 | 30 | 900.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S25 0.5mm 子弹头 黑 中性笔 | 30 | 900.0 | 得力/deli\S25 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5901 得力(deli)5901抽杆报告夹A4抽杆夹拉杆夹文件夹80张 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |