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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N341********262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优必利 4691 公章垫 | 优必利4691 | 件 | 10.00 | 16 | 160 |
| 2 | 得力 64104 档案袋 | 得力/deli64104 | 只 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力7838 板擦 | 得力/deli得力7838 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 金士顿 IKLP50/128GB 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonIKLP50/128GB | 个 | 2.00 | 136 | 272 |
| 5 | 得力 7652 学生用笔记本 | 得力/deli7652 | 本 | 40.00 | 2 | 80 |
| 6 | 南孚 5号电池60粒装 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池60粒装 | 粒 | 2.00 | 130 | 260 |
| 7 | 晨光 K35 蓝 中性笔 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马贺
联系电话: 136****7287
传真:
地址: **省**县人民大路2008号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: