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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********262601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 10.00 | 19.8 | 198 |
| 2 | 齐心 C5872 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC5872 | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
| 3 | 得力 5910 斜口袋 个 | 得力/deli5910 | 个 | 330.00 | 1 | 330 |
| 4 | 得力 64104 档案袋 | 得力/deli64104 | 只 | 300.00 | 1 | 300 |
| 5 | 绘威 A4 80g 彩色复印纸 包 | 绘威A4 80g | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 闪迪 CZ73 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 | 个 | 10.00 | 50 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋宇轩
联系电话: 155****3692
传真:
地址: **市**区西**大街865号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: