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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N595********264201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 50333 激光笔/教鞭 | 绿联/Ugreen50333 | 件 | 2.00 | 80 | 160 |
| 2 | 得力 S641 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deliS641 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 奔图 6700 定影上辊 定影组件 | 奔图/Pantum6700 | 件 | 1.00 | 420 | 420 |
| 4 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
| 5 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
| 6 | 绿联 25041 USB HUB/转换器 | 绿联/Ugreen25041 | 件 | 1.00 | 60 | 60 |
| 7 | 绿联 60515 USB HUB/转换器 | 绿联/Ugreen60515 | 件 | 1.00 | 95 | 95 |
| 8 | 得力 0236 装订耗材 起钉器 | 得力/deli0236 | 个 | 4.00 | 3 | 12 |
| 9 | 得力 云彩纸 | 得力/deli彩纸 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 10 | 联想 LDX251 硒鼓 | 联想/lenovoLDX251 | 支 | 2.00 | 380 | 760 |
| 11 | 飚王 SED008 光驱/刻录/DVD 光驱/刻录/dvd | 飚王/SSKSED008 | 个 | 1.00 | 210 | 210 |
| 12 | 得力 9146 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9146 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 13 | 奔图 DL-435 硒鼓 | 奔图/PantumDL-435 | 个 | 5.00 | 190 | 950 |
| 14 | 子弹头 TS-8691A 电源插座 插排 | 子弹头TS-8691A | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 15 | 奔图 CTL-355HK 墨粉/碳粉 墨粉/3700碳粉 | 奔图/PantumCTL-355HK | 瓶 | 5.00 | 50 | 250 |
| 16 | 得力 0038-A 文化用品>装订用品>回形针 | 得力/deli0038-A | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵倩
联系电话: 150****5990
传真:
地址: **伊犁州**县62****开发区****管委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: