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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********912********2026002607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 DVD-R刻录光碟(雾银)(50片/筒) | 得力/deli3724, | 桶 | 2.00 | 102 | 204 |
| 2 | 晨光(M G)ADM94740B四联文件框蓝色单个装 文件栏 文件筐 四档书架 办公资料架 蓝色 | 晨光/M GADM94740B, | 件 | 1.00 | 35 | 35 |
| 3 | 晨光/M G AGPA1701 文具0.5mm黑色中性笔 全针管签字笔 拔盖碳素笔 优品系列水笔 【12支/盒】 | 晨光/M GAGPA1701, | 盒 | 5.00 | 19.9 | 99.5 |
| 4 | 得力/deli 0368 省力订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈思
联系电话: 187****3452
传真:
地址: **街道办干河村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: