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选****集团内审工作项目
询比采购公告
一、项目基本情况
1.1项目名称:****选****集团内审工作项目
1.2采购方式:询比采购
1.3采购编号:****
1.4采购内容:本次拟选聘一****集团内审工作。
1.5审计对象:**水投****公司、**水投****公司、******集团有****公司)。
1.6服务内容:一是贯彻执行有关经济方针政策和决策部署情况,****公司决策部署的落实情况、集团公司战略规划落实情况等;二是企业财务的真实、合法、效益情况;三是重大经济事项的决策、执行和效果情况,包括重大项目投资、重大资本运作、重大国有资产处置、重大物资或服务采购和重大合资引资等方面;四是内部管控和防范化解重大风险情况,包括内控制度的制定执行以及投资风险、资产管理风险、经营风险、财务风险等管控情况;五是境外业务开展、资产管理和项目投资运营情况;六是在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况等;七是法律纠纷、应收账款回收情况;八是过度负债等11个突出问题的检查和问题整改情况;九是加大对违规兼职取酬、经商办企业事项常态化监督查处力度;十是以前年度上级巡视、审计、检查或专项检查整改情况,其他存在的重大风险等方面存在的主要问题、风险隐患和薄弱环节;按要求出具规范的内部审计报告,并对存在的问题提出整改意见和建议。
1.7服务期限:自签订合同之日起不超过2个月。
1.8质量要求:符合国家现行法律法规、规范及行业相关规定,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。
1.9标段划分:本项目共划分为一个标段。
二、供应商资格要求
2.1 供应商须是在中华人民**国境内注册的法人企业或者合伙企业,具有有效的营业执照,具有财政****事务所执业证书。****分所参与,分所参与的,必须取得总所授权书,****分所不得再参与本项目响应。
2.2 供应商自2023年1月1日以来具有内审服务业绩,提供合同复印件(以合同签订时间为准,需提供合同