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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0270
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0368 订书机 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9879 光敏印油 | 2 | 30.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19362 粘钩1个 | 10 | 30.0 | 得力/deli\19362 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7534 橡皮擦 | 30 | 30.0 | 得力/deli\7534 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S935 HB书写铅笔 12支/盒 | 2 | 20.0 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
| 6 | 金亿利 5G-1260 文件袋 | 100 | 100.0 | 金亿利\5G-1260 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6230 塑料直尺30cm 1把 | 1 | 3.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0231 起钉器 | 1 | 4.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |