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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0P613****266801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 KS1220 沙包 | 狂神KS1220 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 塑料水桶 15L | A塑料水桶 | 个 | 6.00 | 13 | 78 |
| 3 | 健尔 34512 游乐场/体育场馆设施 飞镖盘 | 健尔34512 | 个 | 6.00 | 48 | 288 |
| 4 | 三合一 中国象棋 跳棋 | 无品牌三合一 | 副 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 脸盆 | 无品牌8925 | 件 | 6.00 | 8 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 米哈拉依﹒卡哈尔江
联系电话: 139****7917
传真:
地址: **市**区**街372号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: