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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4927
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5536 透明抽杆文件夹 A4拉杆夹 拉杆夹 | 50 | 60.0 | 得力/deli\5536 | 验收通过 | |
| 2 | 金** G-902 记号笔/粗笔/勾线笔 | 6 | 90.0 | 金**\G-902 | 验收通过 | |
| 3 | 曙光 6709 乒乓球 | 200 | 160.0 | 曙光\6709 | 验收通过 | |
| 4 | 红双喜 EG12 羽毛球 | 12 | 420.0 | 红双喜/DHS\EG12 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 Q310-1 文件夹/拉杆夹 | 50 | 40.0 | 齐心/Comix\Q310-1 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 MP2913-18 马克笔 | 30 | 660.0 | 宝克/Baoke\MP2913-18 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5002 资料册 | 30 | 270.0 | 得力/deli\5002 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30403 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 20.0 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
| 9 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 10 | 70.0 | 马可 MARCO\8000E-2B | 验收通过 | |
| 10 | 富强 A4 塑杯 | 1 | 85.0 | 富强\A4一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 12 | 得力5682档案盒(蓝)(只) | 20 | 110.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ASSN2261 剪刀 | 40 | 120.0 | 晨光/M G\ASSN2261 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |